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寿县人民法院2021年度单位决算
  发布时间:2022-08-06 16:10:47 打印 字号: | |

 

 

 

寿县人民法院2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 寿县人民法院概况

一、主要职责及机构设置情况

二、单位决算构成

第二部分 寿县人民法院2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县人民法院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县人民法院2021度单位决算情况

 

第一部分 寿县人民法院概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

寿县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职能如下:

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)机构设置

寿县人民法院作为县级审判机关,现内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭(环境资源审判庭)、行政审判庭(综合审判庭)、执行局(执行庭)、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委)、综合办公室、司法警察大队、寿春人民法庭、寿西湖人民法庭、正阳人民法庭、安丰人民法庭、小甸人民法庭、新桥人民法庭。

寿县人民法院经机构改革核定编制人数137人,2021年度在职干警126人,离休干部1人,退休干部55人。

二、单位决算构成

寿县人民法院2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较增加0户。

纳入寿县人民法院2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县人民法院

 


第二部分 寿县人民法院2021年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 






公开01表

部门:淮南市寿县人民法院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,573.19

一、一般公共服务支出

35

10.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

600.00

二、外交支出

36


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

37

20.00

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

38

4,194.65

五、事业收入

5


五、教育支出

39


六、经营收入

6


六、科学技术支出

40


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

41


八、其他收入

8

5.42

八、社会保障和就业支出

42

176.74


9


九、卫生健康支出

43

99.52


10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45

600.00


12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探工业信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、自然资源海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

113.40


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、国有资本经营预算支出

55



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

56



23


二十三、其他支出

57

0.60


24


二十四、债务还本支出

58



25


二十五、债务付息支出

59



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

60


本年收入合计

27

5,178.61

本年支出合计

61

5,215.76

使用非财政拨款结余

28


结余分配

62


年初结转和结余

29

343.35

年末结转和结余

63

306.19


30



64


总计

31

5,521.95

总计

65

5,521.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

                                            












公开02表


部门:淮南市寿县人民法院








金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

5,178.61

5,173.19






5.42


201

一般公共服务支出

2.46

2.46








20111

纪检监察事务

1.46

1.46








2011199

  其他纪检监察事务支出

1.46

1.46








20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00








2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00








203

国防支出

20.00

20.00








20399

其他国防支出

20.00

20.00








2039999

  其他国防支出

20.00

20.00








204

公共安全支出

4,161.07

4,161.07








20405

法院

4,122.77

4,122.77








2040501

  行政运行

3,434.82

3,434.82








2040504

  案件审判

419.23

419.23








2040506

  “两庭”建设

268.73

268.73








20499

其他公共安全支出

38.30

38.30








2049999

  其他公共安全支出

38.30

38.30








208

社会保障和就业支出

176.74

176.74








20805

行政事业单位养老支出

176.74

176.74








2080501

  行政单位离退休

12.55

12.55








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.29

151.29








2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.90

12.90








210

卫生健康支出

99.52

99.52








21011

行政事业单位医疗

99.52

99.52








2101101

  行政单位医疗

66.53

66.53








2101103

  公务员医疗补助

32.99

32.99








212

城乡社区支出

600.00

600.00








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

600.00

600.00








2120803

  城市建设支出

600.00

600.00








221

住房保障支出

113.40

113.40








22102

住房改革支出

113.40

113.40








2210201

  住房公积金

113.40

113.40








229

其他支出

5.42







5.42


22999

其他支出

5.42







5.42


2299999

  其他支出

5.42







5.42


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

三、支出决算表

 










公开03表


部门:淮南市寿县人民法院





金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,215.76

2,680.84

2,534.92





201

一般公共服务支出

10.86

9.40

1.46





20111

纪检监察事务

1.46


1.46





2011199

  其他纪检监察事务支出

1.46


1.46





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00






2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00






20199

其他一般公共服务支出

8.40

8.40






2019999

  其他一般公共服务支出

8.40

8.40






203

国防支出

20.00


20.00





20399

其他国防支出

20.00


20.00





2039999

  其他国防支出

20.00


20.00





204

公共安全支出

4,194.65

2,281.19

1,913.46





20405

法院

4,156.35

2,281.19

1,875.16





2040501

  行政运行

3,468.40

2,281.19

1,187.21





2040504

  案件审判

419.23


419.23





2040506

  “两庭”建设

268.73


268.73





20499

其他公共安全支出

38.30


38.30





2049999

  其他公共安全支出

38.30


38.30





208

社会保障和就业支出

176.74

176.74






20805

行政事业单位养老支出

176.74

176.74






2080501

  行政单位离退休

12.55

12.55






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.29

151.29






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.90

12.90






210

卫生健康支出

99.52

99.52






21011

行政事业单位医疗

99.52

99.52






2101101

  行政单位医疗

66.53

66.53






2101103

  公务员医疗补助

32.99

32.99






212

城乡社区支出

600.00


600.00





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

600.00


600.00





2120803

  城市建设支出

600.00


600.00





221

住房保障支出

113.40

113.40






22102

住房改革支出

113.40

113.40






2210201

  住房公积金

113.40

113.40






229

其他支出

0.60

0.60






22999

其他支出

0.60

0.60






2299999

  其他支出

0.60

0.60






注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
















 

四、财政拨款收入支出决算总表

 









公开04表


部门:淮南市寿县人民法院







金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

4,573.19

一、一般公共服务支出

30

10.86

10.86




二、政府性基金预算财政拨款

2

600.00

二、外交支出

31






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

32

20.00

20.00





4


四、公共安全支出

33

4,194.65

4,194.65





5


五、教育支出

34







6


六、科学技术支出

35







7


七、文化旅游体育与传媒支出

36







8


八、社会保障和就业支出

37

176.74

176.74





9


九、卫生健康支出

38

99.52

99.52





10


十、节能环保支出

39







11


十一、城乡社区支出

40

600.00


600.00




12


十二、农林水支出

41







13


十三、交通运输支出

42







14


十四、资源勘探工业信息等支出

43







15


十五、商业服务业等支出

44







16


十六、金融支出

45







17


十七、援助其他地区支出

46







18


十八、自然资源海洋气象等支出

47







19


十九、住房保障支出

48

113.40

113.40





20


二十、粮油物资储备支出

49







21


二十一、国有资本经营预算支出

50







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

51







23


二十三、其他支出

52






本年收入合计

24

5,173.19

二十四、债务还本支出

53






年初财政拨款结转和结余

25

331.55

二十五、债务付息支出

54






  一般公共预算财政拨款

26

331.55

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55






  政府性基金预算财政拨款

27


本年支出合计

56

5,215.17

4,615.17

600.00



  国有资本经营预算财政拨款

28


年末财政拨款结转和结余

57

289.57

289.57




总计

29

5,504.73

总计

58

5,504.73

4,904.73

600.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




















 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:淮南市寿县人民法院



金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,615.17

2,680.24

1,934.92


201

一般公共服务支出

10.86

9.40

1.46


20111

纪检监察事务

1.46


1.46


2011199

  其他纪检监察事务支出

1.46


1.46


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00



2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00



20199

其他一般公共服务支出

8.40

8.40



2019999

  其他一般公共服务支出

8.40

8.40



203

国防支出

20.00


20.00


20399

其他国防支出

20.00


20.00


2039999

  其他国防支出

20.00


20.00


204

公共安全支出

4,194.65

2,281.19

1,913.46


20405

法院

4,156.35

2,281.19

1,875.16


2040501

  行政运行

3,468.40

2,281.19

1,187.21


2040504

  案件审判

419.23


419.23


2040506

  “两庭”建设

268.73


268.73


20499

其他公共安全支出

38.30


38.30


2049999

  其他公共安全支出

38.30


38.30


208

社会保障和就业支出

176.74

176.74



20805

行政事业单位养老支出

176.74

176.74



2080501

  行政单位离退休

12.55

12.55



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.29

151.29



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.90

12.90



210

卫生健康支出

99.52

99.52



21011

行政事业单位医疗

99.52

99.52



2101101

  行政单位医疗

66.53

66.53



2101103

  公务员医疗补助

32.99

32.99



221

住房保障支出

113.40

113.40



22102

住房改革支出

113.40

113.40



2210201

  住房公积金

113.40

113.40



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 









公开06表


部门:淮南市寿县人民法院






金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,122.39

302

商品和服务支出

455.72

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

554.14

30201

  办公费

12.10

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

421.56

30202

  印刷费

0.38

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

44.50

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用



30107

  绩效工资


30205

  水费


310

资本性支出

4.48


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

152.98

30206

  电费


31001

  房屋建筑物购建



30109

  职业年金缴费

18.62

30207

  邮电费


31002

  办公设备购置

4.19


30110

  职工基本医疗保险缴费

77.17

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置

0.29


30111

  公务员医疗补助缴费

33.55

30209

  物业管理费

77.93

31005

  基础设施建设



30112

  其他社会保障缴费

9.12

30211

  差旅费


31006

  大型修缮



30113

  住房公积金

208.57

30212

  因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

28.36

31008

  物资储备



30199

  其他工资福利支出

602.19

30214

  租赁费


31009

  土地补偿



303

对个人和家庭的补助

97.64

30215

  会议费


31010

  安置补助



30301

  离休费

11.06

30216

  培训费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30302

  退休费


30217

  公务接待费

3.85

31012

  拆迁补偿



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.67

31013

  公务用车购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置



30305

  生活补助

86.58

30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置



30306

  救济费


30226

  劳务费

5.39

31022

  无形资产购置



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出



30308

  助学金


30228

  工会经费

64.23

312

对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费

133.46

31201

  资本金注入



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31203

  政府投资基金股权投资



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

101.52

31204

  费用补贴



30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴






30299

  其他商品和服务支出

27.84

31299

  其他对企业补助









399

其他支出









39906

  赠与









39907

  国家赔偿费用支出









39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39999

  其他支出



人员经费合计

2,220.04

公用经费合计

460.21


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



















 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        
















公开07表


部门:淮南市寿县人民法院











金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计




600.00


600.00

600.00


600.00






212

城乡社区支出




600.00


600.00

600.00


600.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出




600.00


600.00

600.00


600.00






2120803

  城市建设支出




600.00


600.00

600.00


600.00






















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表


部门:寿县人民法院                                                     金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




合计

























注:寿县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据


第三部分 寿县人民法院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5521.95万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计5521.95万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加1723.35万元,增长45.37%,主要原因:一是增加了干警工资调整等人员支出;二是增加了寿春法庭建设支出;三是增加了信息化建设支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5178.61万元,其中:财政拨款收入5173.19万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.42万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5215.76万元,其中:基本支出2680.84万元,占51.4%;项目支出2534.92万元,占48.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5504.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5504.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1777.81万元,增长47.7%,主要原因:一是增加了干警工资调整等人员支出;二是增加了寿春法庭建设支出;三是增加了信息化建设支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4615.17万元,占本年支出的88.49%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1246.18万元,增长36.99%。主要原因一是增加了干警工资调整等人员支出;二是增加了寿春法庭建设支出;三是增加了信息化建设支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4615.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.86万元,占0.23%;国防(类)支出20万元,占0.43%;公共安全(类)支出4194.65万元,占90.89%;社会保障和就业(类)支出176.74万元,占3.83%;卫生健康(类)支出99.52万元,占2.16%;住房保障(类)支出113.4万元,占2.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3578.8万元,支出决算为4615.17万元,完成年初预算的128.96%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达了一次性奖励及司法绩效、提租补贴等。其中:基本支出2680.24万元,占58.07%;项目支出1934.92万元,占41.93%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的纪检专项工作经费。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的县直单位离退休干部党组织工作经费。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的优秀公务员奖励经费。

4.国防(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的其他国防经费。

5. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1773.53万元,支出决算为3468.4万元,完成年初预算的195.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录人员工资、一次性奖励、司法绩效、乡镇补贴等人员经费及信息化建设经费等。

6. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为283.22万元,支出决算为419.23万元,完成年初预算的148.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了部分办案支出。

7. 公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为1163.78万元,支出决算为268.73万元,完成年初预算的23.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费年初预算做在“两庭”建设(项)中,年中拨付时调整为行政运行(项)。

8. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.3万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的司法救助经费。

9社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.83万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了机关事业单位退休人员一次性和按月发放独生子女补贴。

10社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为144.16万元,支出决算为151.29万元,完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录公务员的基本养老保险缴费单位部分。

11社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了退休人员职业年金缴费单位部分。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为62.17万元,支出决算为66.53万元,完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录用公务员医疗保险缴费单位部分。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32.99万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为108.12万元,支出决算为113.4万元,完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录用公务员公积金缴费单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2680.24万元,其中:人员经费2220.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助;公用经费460.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入600万元,本年支出600万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了寿春人民法庭建设经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,寿县人民法院机关运行经费支出460.21万元,比2020年增加57.1万元,增长14.16%,主要原因是本年度人员增加,运行费用相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2021年度,寿县人民法院政府采购支出总额531.99万元,其中:政府采购货物支出172.71万元、政府采购工程支出237万元、政府采购服务支出122.27万元。授予中小企业合同金额444.34万元,占政府采购支出总额的83.52%,其中:授予小微企业合同金额207.38万元,占政府采购支出总额的38.98%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日, 寿县人民法院共有车辆19辆,其中:执法执勤用车9辆,特种专业技术用车10辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金2629.64万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目立项符合法院部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目完成了一定的目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,部分达成预期指标并具有一定效果。

本部门共组织对非税收入安排法院业务费”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金600万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看,评价结果显示,基本达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果如下:评价得分97分。评价结果显示,2021年寿县法院依法惩治刑事犯罪,推进平安寿县建设;稳妥审理民商案件,服务和谐寿县建设;着力化解行政争议,促进法治寿县建设;全力破解执行难题,助推诚信寿县建设。有序开展卷宗数字化扫描,对装备进行更新购置,不断增速智慧法院建设,加强法制宣传,强化业务能力,加强业务培训等。各项经费使用合法合规,预算安排的基本支出保障了法院正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了法院各项业务工作的顺利开展,司法为民质量与效率进一步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县人民法院在2021年度部门决算中公开非税收入安排法院业务费等1个项目绩效自评结果。

非税收入安排法院业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,非税收入安排法院业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为556万元(年中增加预算44万元,实际预算600万元),执行数为600万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,保障了法院办案经费,有利于保证法院更好地行使审判权;通过办案经费的投入有效提高办案效率,确保法院各项工作运转高效。

3.部门评价项目绩效评价结果。

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评R

项目名称      非税收入安排法院业务费项目        

项目单位            寿县人民法院                

主管部门                                       

考评工作组:中介机构□  专家组□  考评组R

 

项目负责人

黄兴定

联系电话

4022468

地     址

寿县新城区通淝路与紫金路交叉口

邮编

232200

项目起止时间

2021年1月1日至12月31日

计划投资额(万元)

600

实际到位资金(万元)

600

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市财政


市财政


区、县(市)财政

600

区、县(市)财政

600

其它


其它


通过项目实施,为法院开展审判、执行等业务提供经费保障。

通过项目实施,支持法院办案数量≥8000件,改善办案条件,有效提高办案效率,促进审判体系和审判能力现代化。

通过项目实施,2021年寿县人民法院依法惩治刑事犯罪,共受理刑事案件525件,审结485件。稳妥审理民商案件,受理民商事案件6967件,结案6757件。着力化解行政争议,受理行政诉讼案件108件,审结106件,全力破解执行难题,共受理执行案件4673件,结案4424件。强化审判辅助科技支撑,新建寿春法庭即将投入使用,建成云上法庭2个,高清数字审判法庭18个。启用驻县看守所科技法庭,常态化疫情防控背景下刑事诉讼远程开庭、提讯工作得到保障。执行指挥中心实体化运行臻于成熟,“六专四室”规范化建设水平有效提升。库藏档案电子化比例达100%,实现诉讼档案便捷查询。

通过项目实施,使我院业务经费水平得到了较好提升,有效保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,取得良好的法律效果和社会效果。财务工作中严格遵守相关财经纪律,不断完善经费支出管理、进一步细致财务核算,严格执行政府采购相关流程,通过绩效目标管理,较好地完成 2021年工作计划。

1、进一步加强预算编制,更加合理设置绩效目标。2、进一步加强绩效考核管理及结果应用。

权成良

副院长



刘  伟

主任

政治部


黄兴定

主任

综合办公室


李  卫

主任

审判管理办公室


姜  峰

副主任

审判管理办公室










 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


寿县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

190

117.94

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

20

3.85

公务用车购置及运行维护费

170

114.09

  其中:公务用车运行维护费

120

76.54

        公务用车购置费  

50

37.55

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

寿县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为190万元,支出决算为114.09万元,完成预算的60.05%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务接待管理规定,降低了公务接待费用;加强车辆使用管理,减少了车辆运行费用等。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

寿县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.85万元,占3.26%;公务用车购置及运行维护费支出决算114.09万元,占96.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,与2021年预算相比,无变化。原因是两个年度均未安排因公出国(境)支出。

2.公务接待费支出3.85万元,与2021年度预算相比,减少16.15万元,下降80.75%,下降的原因是我院严格执行公务接待管理规定,遵循接待原则,严格控制公务接待陪同人数和接待标准,降低了公务接待费用。2021年寿县人民法院国内公务接待共40批次(其中外事接待0批次),428人次(其中外事接待0人次)。主要是用于寿县人民法院执行公务或开展业务活动发生的接待支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出114.09万元,与2021年度预算相比,减少55.91万元,下降32.89%,下降的原因是根据量入为出、实事求是的原则,减少了相关支出安排。其中,公务用车购置费37.55万元,与2021年度预算相比,减少12.45万元,下降24.9%,下降的原因是根据审判工作需要,购置了两辆18万以内的车辆,压缩了购置费用。2021年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费76.54万元,与2021年度预算相比,减少43.46万元,下降36.3%,下降原因是我院加强车辆使用管理,采取多项公务合并用车等相应措施,最大限度减少车辆运行费用支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于法院办案用车支出。截至2021年12月31日,寿县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

联系方式:寿县人民法院  政务公开电话:0554-4022468

 


 

 
来源:综合办公室
责任编辑:邢瑾
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